Verksamhetsplan med budget 2023

49 KVALITET OCH UTVECKLING BILAG R RESULTATBUDGET (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2025 Budgetramar till nämnderna -10 092 -10 161 -10 603 -10 787 Löne- och prisjustering -215 -451 -230 -224 Särskilda prioriteringar -50 -307 -307 -307 Regionstyrelsens planeringsreserv, årets -50 -50 -50 -50 Regionstyrelsens planeringsreserv, föregående års -50 0 -50 -100 Omställning -142 0 0 0 Regionstyrelsens verksamhetskostnad -148 -203 -195 -147 Verksamhetens nettokostnader -10 507 -10 747 -11 173 -11 436 -11 615 Skatteintäkter 7 770 7 934 8 422 8 705 8 991 Generella statsbidrag och utjämning 3 065 3 033 2 948 3 014 3 040 Verksamhetens resultat 329 221 197 284 416 Finansiella intäkter 716 222 296 296 324 Finansiella kostnader -119 -137 -393 -319 -300 Finansnetto 597 85 -97 -24 24 Årets resultat 926 306 100 260 440 Balanskravsjusteringar -229 -106 75 4 -41 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 697 200 175 265 400 Prioriteringar 2023 Avser Verksamhet Mnkr Strategisk lönesatsning för vårdens medarbetare Hälso- och sjukvård 50,0 Bidrag till skor under arbetstid Hälso- och sjukvård 5,0 Förstärka arbetet med att skapa ett tryggt och robust energisystem Tillväxt 2,0 Bygga ut närtrafiken Kollektivtrafik 4,0 Tillägg i kollektivtrafiken Kollektivtrafik 4,0 Stärka kultur och civilsamhälle i länet – efter pandemin Kultur 1,5 Fortsatt satsning på utökad tid för läkarinsatser inom särskilda boenden Hälso- och sjukvård 2,5 Införande av ett modernt vårdinformationssystem Hälso- och sjukvård, digitalisering 50,1 Nationella åtaganden Inera samt elektronisk arkivering Regionstyrelsen, digitalisering 10,1 Hantera den uppskjutna vården – kompensation för uteblivet statsbidrag Hälso- och sjukvård 178,0 Löne- och prisuppräkning med LPIK Samtliga verksamheter 450,9 Totalt 758,1 Budget 2023 samt plan 2024–2025

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=